購入 ® 領収書の精算
この文書は、訂正された一次サプライヤー文書の登録を目的としています。 たとえば、一次書類の作成時にサプライヤーが誤りを発見した場合や、以前に販売した商品、作業、および売主と買主の間で合意したサービスの価格に変更があった場合などです。
この文書は、商品およびサービスの受領書、追加品目の受領書に基づいて入力できます。 経費、領収書の調整。
一次文書の訂正
当事者の合意による調整
エントリーベース
ヘッダーに文書を入力するときは、フィールドに指定する必要があります ベース受け取った請求書を入力するための基礎となる調整済みの文書。 このフィールドに基づいて入金調整を入力すると、このフィールドが自動的に入力されます。
スイッチと VAT会計のみ文書が会計に反映される順序を決定します。
スイッチ値 VAT、会計および税務会計新しいサプライヤー文書の受領を VAT 会計だけでなく会計および税務会計にも反映する必要がある場合に確立されます。
フィールドにいる場合、スイッチは自動的に設定されます ベース選択されたドキュメント 商品およびサービスの受け取り手術あり 購入・手数料または文書 追加費用の受け取り。 この場合、ドキュメントの表部分は自動的に入力されます。 この場合、基礎文書から入力されたデータは編集されません。
他のベースドキュメントを選択すると、スイッチは使用できなくなります。 この場合、会計と税務会計を調整するには、取引 (会計と税務会計) 伝票を使用する必要があります。
注記
簡易課税制度を利用している団体や個人事業主の場合、税務会計の自動調整は行われません。 調整は手動で行う必要があります。
スイッチ値 VAT会計のみ会計および税務会計における調整の自動反映が提供されない場合、または自動調整が調整された取引の詳細を考慮しない場合に確立されます。 この場合、文書の表部分を手動で入力できます。
資料に基づく 領収書の調整ハイパーリンク経由で受け取った請求書文書を登録できます 請求書を入力してください.
1 つの受領書に複数の調整を入力する場合は、次のリンクをクリックしてください。 領収書を修正しました元のドキュメントに移動できます。
修正された一次サプライヤー文書を登録するには、操作を選択する必要があります 一次文書の訂正メニューの中で 手術。
製品、サービス
さらに
ブックマーク済み 品そして サービス
ベース 商品およびサービスの受け取り手術あり 購入・手数料または文書 追加費用の受け取り.
ブックマークを記入したら 品または サービス
伝票を転記すると、元の主伝票上の移動は、それが登録された課税期間に取り消され、修正された請求書上の移動が生成されます。
購買簿にエントリを作成するには、規制文書「購買簿エントリの形成」を作成する必要があります。
ブックマークに さらに
サプライヤーとの契約によって規定されている、以前に購入した商品(作業、サービス)のコストおよび(または)数量を変更する操作をバイヤーの会計に反映するには、たとえば、調整請求書を受け取るときに、操作を選択する必要があります。 当事者の合意による調整メニューの中で 手術。操作を選択した後、ブックマークに記入する必要があります。
製品、サービス
さらに
ブックマーク済み 品そして サービス一次文書の誤りの修正に関する情報が示されています。
ブックマークのデータは、列が次の場合に自動的に入力されます。 ベースドキュメントヘッダーはドキュメントを示します 商品およびサービスの受け取り手術あり 購入・手数料または文書 追加費用の受け取り.
請求書が他の文書に基づいて発行された場合、表部分は手動で入力する必要があります。
ブックマークを記入したら 品または サービス商品(仕事、サービス)の量と(または)価格は変更されるべきです。
金額が減少すると、調整請求書が発行された請求書で控除対象として以前に受け入れられた VAT を復元するために売上帳エントリが生成されます (ロシア連邦税法第 170 条第 4 項第 3 項)。 これを行うには、ボックスをチェックする必要があります 売上帳の VAT を元に戻します。
費用が増加した場合、VATの差額を控除することができます(ロシア連邦税法第172条第10項)。 購買簿にエントリを作成するには、規制文書「購買簿エントリの形成」を作成する必要があります。
ブックマークに さらに追加情報は、請求書の印刷フォームおよびその他の収入および支出の項目に記入されます。
エントリーベース |
資料に基づく 領収書の調整次のオブジェクトを入力できます。
請求書を受け取りました
領収書の調整
構成: 1C:会計
構成バージョン: 3.0
発行日: 15.02.2017
1C: Accounting 8.3 プログラムを使用していると、会計士や管理者が出荷中に出荷文書や受領書を編集する様子がよく見られます。 このような操作はプログラムでは許可されていません。そのような場合に備えてドキュメントが提供されています。 実装の調整そして 領収書の調整.
調整は上向きまたは下向きに行うことができます。
調整は、出荷される商品の価格や数量が変更されたときに行われます。 調整作業は、当事者による追加合意の締結により、当事者の合意によって実行されます。 調整は商品、サービス、または作業に対して行うことができます。
1. 1C: Accounting 3.0 (売り手の立場) の実装の調整
このタイプの文書は、すでに購入者に発行された文書に対する変更を登録するために使用されます。 このような状況には、販売者が発送書類の誤りを発見したり、すでに販売された商品、サービス、作品の販売条件の合意された変更を発見したりする状況が含まれる場合があります。
実装の調整は以下に基づいて導入されます。
1. 売上(証書、請求書)
2. 制作サービスの提供
3. 販売に関する委託代理人(本人)の報告
4. 実装の調整。
ご入力いただいた内容をもとに作成させていただきます グッズの販売書類 実装の調整.
メニューにある に基づいて作成します選ぶ 実装の調整.
調整フォームが開きます。操作タイプ:
合意により条件(価格または数量)が変更された場合に実行されます。
一次ドキュメントで特定されたエラーを修正。
「Products」表形式セクションで、次の行を変更します。 変更後、数量または価格に関する新しいデータを入力します。
と呼ばれる便利な印刷フォームがあり、この文書は買い手との契約条件の変更に同意するために使用されます。つまり、この文書は調整に対する両当事者の同意を確認します。
印刷されたフォームには、価値変更契約に同意するために必要なデータがすべて含まれています。 ヘッダーには売り手と買い手の詳細が記入され、表部分には変更が加えられる商品、サービス、または作業が含まれ、フッターには買い手と売り手の従業員の署名のための場所があります。
作成された調整はすべて仕訳帳に保存されます。 セクション内にあります。
調整のために調整を行う必要がある場合、その可能性もプログラムに含まれています。 これを行うには、雑誌に行きましょう 売上高 - 売上高の調整すでに作成されているドキュメントを元に、新しいドキュメントを導入します。
調整書類を作成するための非常に簡単な操作により、お客様の利益を保護し、法律を遵守することができます。 また、プログラムを扱う高い文化と会計の知識を顧客に示してください。
2. 領収書の調整 1C: 会計 3.0 (買い手の立場)
このタイプの文書は、サプライヤーから受け取った文書の変更を登録するために使用されます。 実装の場合と同様、これはバグであるか、交渉による変更である可能性があります。
ドキュメントはドキュメントに基づいて作成されます 商品およびサービスの受け取り.
レシートの調整には 3 種類の操作があります。
調整にはいくつかの種類があります。
1. 当事者間の合意による調整- 提供されるサービス、作業、または商品の価格または量の合意された変更。 調整請求書が発行されます(ロシア連邦税法第 168 条第 3 項)
2. 一次文書の訂正- 法律または請求書を作成する際にサプライヤーによって行われたエラーの修正。
3. 自分の間違いを正す- このタイプの操作は、受信番号、納税者番号、チェックポイント、請求日など、文書内の誤ったデータを修正することを目的としています。
ヘッダーに入力し、「製品」タブに移動します。
「製品」タブで、製品の価格または数量を変更します。
領収書の調整は多くの点で、同じ目的の売上の調整 (ビュー) に似ています。 実際には、会計における文書の反映は法的要件によって異なります。
このドキュメントには、次の 2 種類の操作を選択する機能もあります。
一次文書の訂正
。 当事者の合意による調整
以下を修正できます:
下向きでも上向きでも、
。 今年と前年の書類。
記事の冒頭には、作業手順が段階的に説明されています。- シーケンスはどの状況でも同様です。 記事の後半では、詳細を詳しく見ていきます。
領収書の精算を1秒で完了 SCP および KA 1.1 のステップバイステップの説明
ステップ 1: に基づいて領収書調整を作成します文書 修正が必要な商品およびサービスの受領書。 必要な変更を加えて実行します。 記事の後半では修正方法について詳しく説明します。
ステップ 2: 請求書を入力してくださいハイパーリンク 領収書の調整から。 修正が後続のステップの会計および報告に正しく反映されるように、請求書を記録する必要があります。
ステップ 3: 調整を行った後処理を開始する必要がありますVAT登録簿に従って書類を提出します。
これは通常、月末に行われます。 受入調整では実際の取引は実行されないため、これは購入元帳または販売元帳のエントリを生成する前に行う必要があります。VAT レジスター。 処理を開始しない場合、修正は販売簿または購買簿の必須セクションに反映されません。 VAT レジスターを介した文書の転記は、アカウント マネージャー インターフェイスから開始されます。
ステップ 4: さまざまな操作について、領収書の調整を追加シートで考慮できます。本や販売本の購入。 したがって、次のステップでは、購買簿エントリの形成と販売簿エントリの形成という文書を作成する必要があります。 これは月末締めの際にも必須の手続きです。
これらの文書を作成するには、VAT 文書の処理フォーメーションを使用すると便利です。
処理を開始するには、VAT ドキュメントを生成するための設定を指定する必要があります。 実際、この設定により、ドキュメントを手動で生成するかスケジュールに従って生成するかが決まります。 自動スケジュールを設定できます。 ただし、ここではこれを行わずに手動で処理を開始します。
ステップ 5: 調整が仕入および販売の帳簿にどのように反映されたかを見てみましょう。
全て!
次に、オプションの詳細を見てみましょう。
1. 当年度収入の下方修正
前四半期に発行された商品とサービスの受入を減らす必要があります。
VAT レポートはすでに提出されています。
1.1. 仕入帳の修正による領収書の調整
商品およびサービスの受領に基づいて、受領調整書類を入力します。 1C は、デフォルトの操作タイプ「一次文書の修正」で作成します。 一度に 1 行ずつ価格を下げてみましょう。
1C では、デフォルトで売上帳に VAT 復元フラグが設定されます。 脱いでみます。
ドキュメントによりトランザクションが生成されます。
以下に従って、修正されたサプライヤー請求書データを入力します。ハイパーリンク ドキュメントのフッター内。
当社は、ステップ 3 および 4 で指定された VAT に関する規制手順を実行します。
VAT 登録簿に書類を転記すると、VAT 控除の取り消しが追加されます。書類の転記 領収書の調整。
購入帳の作成では、レコードを作成します。
次に、購入ブックで得られた結果を見てみましょう。 [追加生成] チェックボックスをオンにします。 調整期間のシート。
Main セクションに新しいエントリがあります。
追加シートで、調整済み領収書のエントリを完全に調整します。
1.2. 売上帳の VAT 復元による領収書の調整
文書の取引タイプとして当事者の合意による調整を選択すると、売上帳の VAT を復元することができます。
ここでは、売上帳フラグに VAT の復元を指定する必要があります。 この場合、ドキュメントの投稿を取得します。
日常的な VAT 操作を実行した後、次のトランザクションを受け取ります。
そして売上帳における VAT の復活:
取引タイプによる調整 当事者間の合意による下方調整は、調整期間の売上元帳の主なセクションで考慮されます。
2. 当期利益の上方修正
操作タイプ 一次文書の修正は、領収書の上方修正の場合と同様の結果をもたらします。 調整および請求書を発行します。
文書の投稿を受け付けます。
日常的な VAT 操作を実行すると、トランザクションは次のようになります。
基本伝票の取引タイプが「修正」の調整では、基本伝票の金額が取り消され、調整が作成された期間に新しいエントリが作成されます。
取引タイプ 当事者間の合意による調整のみが反映されます追加の見越額 差異は調整期間に購買元帳のメインシートに反映されます。 期間に反映された金額基礎文書調整されていない。
取引タイプによる調整 当事者間の合意による上方調整は、調整期間の購買元帳の主要セクションで考慮されます。
1C: エンタープライズ 8.0。 ユニバーサル チュートリアル ボイコ エルヴィラ ヴィクトロヴナ
7.3. ドキュメントの表示と編集
文書を修正するには、まず文書ジャーナルを開く必要があります。そこには、目的のタイプの文書が表示されます。 検索ツールを使用すると、修正が必要な文書を見つけることができます。
ドキュメント ジャーナルで作業しているときは、次のいずれかの方法でドキュメントを開いて編集または表示できます。
項目を選択 「行動 - 変化」
ボタンを使用する
ジャーナルツールバー。
キーを押してください 入力
目的のドキュメントのエントリがある行の任意の場所をダブルクリックします。
これらのアクションのいずれかの結果として、文書フォームが画面に表示されます。
ドキュメント フォームの外観、そのプロパティ、およびコントロール要素の動作は、タスク構成を設定するときに決定され、一般に非常に多様になります。
ドキュメントを編集するには、フォームで作業するための一般的なテクニックが使用されます。
構成で必要な場合は、ドキュメント フォームにブックマークを含めることができます。 この場合、編集可能なすべての詳細は異なる「ページ」にグループ化されており、タブをクリックすることでページ間を切り替えることができます。
詳細を入力したら、文書を記録するには、 ボタンをクリックします。 "わかりました"。 このボタンは文書を記録します。文書が投稿されると、文書の投稿の必要性に関するリクエストが画面に表示され、リクエストに応答した後、文書フォームが閉じられます。
ボタン "記録"は、フォームを開いたり閉じたりせずにドキュメントを保存するように設計されています。
ボタン "合格"文書を実行することを目的としています。
文書フォームを閉じるには、 ボタンをクリックします。 "近い"。 ドキュメントが新しい場合、または既存のドキュメントのフォームを開いて詳細を変更した場合は、変更を保存するように求められます。 文書を記録するには「はい」と答えるか、記録を拒否するには「いいえ」と答える必要があります。
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調整- これは、当事者(買い手と供給者)の相互合意により出荷後に発生した製品またはサービスの元の価格の変更です。
すでに出荷した商品(作業、サービス)の価格が変更された場合、商品(作業、サービス)の販売者は調整請求書を発行する義務があります。 これは、商品(仕事、サービス)のコストと量(体積)が減少(増加)した場合に発生する可能性があります。
調整請求書には、商品 (作業、サービス) の新しい原価と原価の変更が示されます。 出品する前に、調整について購入者の同意を得る必要があります。
売り手が商品のコストを削減するために調整請求書を発行した場合、買い手は以前に従って入力を行います。 これを行うには、逆入力が行われます。
- Dt 68 - Kt 19;
- Dt 19 - Kt 60。
さらに、買い手は商品のコストを自分で調整し、その差額を 90-2 として計上する必要があります。
一方、売主は未払い VAT 額を下方調整する必要があります。 これを行うには、逆転が行われます。
- — 90 チャット/「収益」 — 商品原価の削減額による。
- Dt 90/「VAT」 - Kt 68/「VAT の計算」 - 差額に対する VAT の額。
例を見てみましょう。
2013 年 5 月中に、A 社 (売り手) は、B 社 (買い手) に 118,000 ルーブル相当の商品を販売しました。 (付加価値税を含む - 18,000 ルーブル)。 商品の価格は86,000ルーブルでした。 また、支払いが期限内 (10 日まで) に行われた場合、購入者は 5% の割引を受けられます。
A社は次のような入力を行います。
日付 | アカウントDt | Ktアカウント | 和 | 手術の内容 | 書類 |
.2013 | 62 | 90 | 118000 | 商品の販売による収益の受け取り | 支払い命令 |
.2013 | 90 | 68 | 18000 | 受け取った収益に対する VAT の発生 | 支払い命令 |
.2013 | 90 | 41 | 86000 | 商品原価は経常経費に含まれます | 支払い命令 |
.2013 | 62 | 90 | 5900 | 原価上昇額による収益の調整 | |
.2013 | 68 | 90 | 900 (5900*18/118) | VAT控除の対象となる | 調整請求書 |
入金の調整: 前期間の転記
2014/12/12 A社がB社より設備工事受注致しました。 彼らには120万ルーブルが支払われた。 (付加価値税を含む - 200,000 ルーブル)。 2015年5月、検査の結果、費用は支払われていたものの、工事が完全に完了していないと判断された。 過払い金は47万ルーブルに達した。 (VAT-000摩擦を含みます。)
その結果、A社はB社に対し、工事費の減額請求と追加合意書を送付しました。 B社は2015年5月に追加契約を締結し、過払い金も返還した。
A社は次のような内容を入力しました。
日付 | アカウントDt | Ktアカウント | 和 | 手術の内容 | 書類 |
12.12.2014 | 20 | 60 | 1000000 | 請負業者が行った作業にかかる費用の反映 | 支払い命令 |
12.12.2014 | 19 | 60 | 200000 | 提出された VAT の反映 | 支払い命令 |
12.12.2014 | 68 | 19 | 200000 | VAT控除が認められています | 支払い命令 |
12.12.2014 | 60 | 1200000 | 実行された作業に対する支払い | 支払い命令 |
日付 | アカウントDt | Ktアカウント | 和 | 手術の内容 | 書類 |
.2015 | 76.2 | 91.1 | 400000 | その他の収入の反映 | 追加合意 |
.2015 | 76.2 | 68 | 70000 | VATの回復 | 追加合意 |
.2015 | 76.2 | 470000 | 受け取った資金 | 請求 |
B 社は次のエントリを作成します。
日付 | アカウントDt | Ktアカウント | 和 | 手術の内容 | 書類 |
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